目录
一、概况............................................................................................................................................( 2 )
(一)部门职责...........................................................................................................( 2 )
(二)机构设置........................................................................................................................( 3 )
二、2021年度部门决算公开表........................................................................................( 3 )
三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................................( 3 )
(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 3 )
(二)收入决算情况说明........................................................................................................( 3 )
(三)支出决算情况说明........................................................................................................( 3 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 4 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 7 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 8 )
(十)机关运行经费支出说明.............................................................................................( 9 )
(十一)政府采购支出说明.................................................................................................( 10 )
(十二)国有资产占有情况说明........................................................................................( 10 )
(十三)预算绩效情况说明.................................................................................................( 10 )
四、名词解释..................................................................................................................................( 16 )
一、概况
(一)部门职责
西畈乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1、党委主要工作职责:1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;2.保证监督职能;3.教育和管理职能;4.服从和服务于经济建设的职能;5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、政府工作职能:1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,遂昌县西畈乡人民政府单位预算包括遂昌县西畈乡人民政府本级、乡镇下属四个事业单位,即社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心和乡村财务服务中心。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,346.78万元,支出总计1,346.78万元,与2020年度相比,各减少209.51万元,下降13.46%。主要原因是:城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,308.96万元;包括财政拨款收入1,192.42万元(其中,一般公共预算1,134.7万元,政府性基金预算57.72万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计91.1%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入116.54万元,占收入合计8.9%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,320.3万元,其中基本支出632.08万元,占47.87%;项目支出688.22万元,占52.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,192.42万元,支出总计1,192.42万元,与2020年相比,各增加218.09万元,增长22%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增多;财政拨款支出年初预算数891.53万元,完成年初预算的33.75%,主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增多。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,134.7万元,占本年支出合计的85.94%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加243.17万元,增长27.28%。主要原因是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,134.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出400.91万元,占35.33%;国防(类)支出4.58万元,占0.4%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出24万元,占2.11%;社会保障和就业(类)支出64.85万元,占5.72%;卫生健康(类)支出44.13万元,占3.89%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出542.95万元,占47.85%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出13.25万元,占1.17%;住房保障(类)支出40.03万元,占3.53%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.53万元,支出决算为1,134.7万元,完成年初预算的127.28%,主要原因是一般公共预算(类)及农林水(类)支出增多。其中:
一般公共管预算(类)。年初预算为267.51万元,支出决算为408.50万元,完成年初预算的152.70%,决算数大于)预算数的主要原因行政运行类及组织事务类支出增多。
农林水支出(类)。年初预算为377.60万元,支出决算为632.58万元,完成年初预算的167.53%,决算数大于预算数的主要原因农业农村及农村综合改革支出增多。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出627.31万元,其中:
人员经费506.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助。
公用经费121万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出57.72万元,占本年支出合计的4.37%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加57.72万元。主要原因是:农林水支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出57.72万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出48.72万元,占84.42%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8.99万元,占15.58%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为57.72万元,完成年初预算的100%,主要原因是农林水支出(类)增加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有相关经营支出。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.39万元,支出决算为9.31万元,完成预算的69.53%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行服务费未及时申报费用支付及公务接待缩减。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有相关费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.22万元,占13.15%,与2020年度相比,减少2.08万元,下降63.03%,主要原因是维修保养费用未及时结账;公务接待费支出决算为8.08万元,占86.85%,与2020年度相比,减少1.37万元,下降14.50%,主要原因是疫情及公务接待缩减。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.90万元,支出决算为1.22万元,完成预算的42.07%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行服务费用未及时结账。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为2.90万元,支出1.22万元,完成预算的42.07%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行服务费用未及时结账。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为11万元,支出决算为8.08万元,完成预算的73.45%。国内公务接待275批次,累计1,010人次。主要用于接待上级部门人员食堂用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是其他国内公务接待。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出8.08万元,主要用于公务接待,接待275批次,累计1,010人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为104.21万元,支出决算为121万元,完成年初预算的83.88%,决算数大于预算数的主要原因人员变动等;比2020年度增加16.79万元,增长16.11%,主要原因是人员新增等。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额53.58万元,其中:政府采购货物支出52.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额53.58万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额52.85万元,占授予中小企业合同金额的98.64%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.36%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,遂昌县西畈人民政府及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,遂昌县西畈乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目42个,共涉及资金747.88万元,占一般公共预算项目支出总额的55.53%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无单位评价
本年无单位整体支出绩效评价
本年无下属单位或单位整体支出绩效评价
2. 单位决算中项目绩效自评结果
遂昌县西畈乡人民政府在2021年度单位决算中反映B02灾后重建项目资金及B02一户多宅清理整治专项项目绩效自评结果。
B02灾后重建项目资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为5.53万元,执行数为5.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时支付;二是保证服务对象满意度。发现的问题及原因:一是报账资料整理不及时;二是缺乏与服务对象沟通。下一步改进措施:一是提早做项目报账;二是加强服务对象沟通。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
( 2021 年度)
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项目名称 | B02灾后重建项目资金项目 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县西畈乡人民政府 | 实施单位 | 遂昌县西畈乡人民政府 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
一、我乡灾后重建工作能够顺利开展。 二、项目资金及时拨付到位 | 项目验收合格,资金及时支付到位,服务对象满意。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||||||
质量 指标 | 指标1:资金使用范围 | 资金使用范围规范 | 规范化使用 | 20 | 20 | |||||||
时效 指标 | 指标1:2021年安排使用 | 使用率达到90%以上 | 100% | 20 | 20 | |||||||
成本 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:生态环境好转 | 生态环境好转 | 明显提升 | 30 | 30 | |||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | 》90% | 基本满意 | 30 | 30 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
B02一户多宅清理整治专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为31.48万元,执行数为31.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时支付;二是保证服务对象满意度。发现的问题及原因:一是报账资料整理不及时;二是缺乏与服务对象沟通。下一步改进措施:一是提早做项目报账;二是加强服务对象沟通。
项目支出绩效自评表(参考表式) | ||||||||||||
( 2021 年度)
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项目名称 | B02一户多宅清理整治专项项目 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县西畈乡人民政府 | 实施单位 | 遂昌县西畈乡人民政府 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
一、我乡一户多宅清理整治工作能够顺利开展。 二、项目资金及时拨付到位 | 项目验收合格,资金及时支付到位,服务对象满意。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||||||
质量 指标 | 指标1:资金使用范围 | 资金使用范围规范 | 规范化使用 | 20 | 20 | |||||||
时效 指标 | 指标1:按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 20 | 20 | |||||||
成本 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:土地利用最大化 | 土地利用最大化 | 验收合格 | 30 | 30 | |||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | 》90% | 基本满意 | 30 | 30 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无
4. 单位评价项目绩效评价结果。
无
说明:单位评价项目是指本单位自行开展的评价对象为本单位政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政单位开展的评价对象为本单位政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出
21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除了上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
23一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
24.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
25.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
34.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。
35.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
36.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
40.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
41.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于.城乡社区方面的支出。
42.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
43.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
44.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业方面的支出。
45.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
46.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
47.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
48.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
51.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
52.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
53.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
54.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
55.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
56.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
57.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
58.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
60.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
61.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。