目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2023年遂昌县高坪乡人民政府部门预算安排情况说明
(一)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
(二)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年收入预算情况说明
(三)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年支出预算情况说明
(四)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年遂昌县高坪乡人民政府部门预算表
(一)2023年部门收支预算总表
(二)2023年部门收入预算总表
(三)2023年部门支出预算总表
(四)2023年部门财政拨款收支预算总表
(五)2023年部门一般公共预算支出表
(六)2023年部门一般公共预算基本支出表
(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2023年部门政府性基金预算支出表
(九)2023年部门国有资本经营预算支出表
(十)2023年部门项目支出预算表
(十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
(一)主要职能
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,
构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进乡便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,高坪乡人民政府部门预算包括:高坪乡人民政府本级预算。
二、2023年遂昌县高坪乡人民政府部门预算安排情况说明
(一)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,遂昌县高坪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入945.71万元、政府性基金预算收入97.11万元;支出包括:一般公共服务支出513.40万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出12.3万元、社会保障和就业支出72.16万元、卫生健康支出53.11万元;城乡社区支出103.59万元;农林水支出233.79万元;住房保障支出52.46万元。遂昌县高坪乡人民政府2023年收支总预算1042.82万元。
(二)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年收入预算情况说明
遂昌县高坪乡人民政府2023年收入预算1042.82万元,比上年执行数减少337.64万元,下降24.5%,主要是部分项目年中分配后再下达预算。
其中:一般公共预算拨款收入945.71万元,占90.7%;政府性基金收入97.11万元,占9.3%。
(三)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年支出预算情况说明
遂昌县高坪乡人民政府2023年支出预算1042.82万元,比上年执行数减少337.64万元,下降24.5%,主要是部分项目年中分配后再下达预算。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出513.40万元、国防支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出12.30万元、社会保障和就业支出72.16万元、卫生健康支出53.11万元、城乡社区支出103.59万元、农林水支出233.79万元、住房保障支出52.46万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出601.59万元,占57.7%;日常公用支出27.52万元,占2.6%;项目支出413.71万元,占39.7%。
结转下年0.00万元。
(四)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县高坪乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1042.82万元。收入包括:一般公共预算945.71万元、政府性基金97.11万元;支出包括:一般公共服务支出513.40万元、国防支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出12.30万元、社会保障和就业支出72.16万元、卫生健康支出53.11万元、城乡社区支出103.59万元、农林水支出233.79万元、住房保障支出52.46万元。
(五)(五)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算拨款945.71万元,比上年执行数减少174.75万元,下降15.6%,主要是项目经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出513.40万元,占54.3%;国防(类)支出2.00万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出12.30万元,占1.3%;社会保障和就业(类)支出72.16万元,占7.6%;卫生健康(类)支出53.11万元,占5.6%;城乡社区(类)支出6.49万元,占0.7%;农林水(类)支出233.79万元,占24.7%;住房保障(类)支出52.46万元,占5.5%;
3. 3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)201一般公共服务支出(类)01人大事务(款)99其他人大事务支出(项)5万元,主要用于人大事务支出。
(2)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项)273.05万元,主要用于行政运行。
(3)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01事业运行(项)235.35万元,主要用于事业运行。
(4)203国防支出(类)06国防动兵(款)07民兵(项)2万元,主要用于民兵运行。
(5)207文化旅游体育与传媒支出(类)01文化和旅游(款)09群众文化(项)5.8万元,主要用于文化旅游支出。
(6)207文化旅游体育与传媒支出(类)02文物(款)04文物保护(项)3.6万元,主要用于古建筑修缮费用。
(7)207文化旅游体育与传媒支出(类)99其他文化旅游体育与传媒支出(款)99其他文化旅游体育与传媒支出(项)2.9万元,主要用于乡村音响设备补助。
(8)208社会保障和就业支出(类)01人力资源和社会保障管理事务(款)09社会保险经办机构(项)1.74万元,主要用于社会保险经办机构运行。
(9)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.88万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(10)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.44万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(11)208社会保障和就业支出(类)01人力资源和社会保障管理事务(款)99其他行政事业单位养老支出(项)6.1万元,主要用于其他行政事业单位养老支出。
(12)210卫生健康支出(类)07计划生育事务(款)16计划生育机构(项)1.44万元,主要用于计划生育机构支出。
(13)210卫生健康支出(类)07计划生育事务(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)7.2万元,主要用于公务员医疗补助支出。
(14)210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)27.05万元,主要用于公务员医疗补助支出。
(15)210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)17.42万元,主要用于行政事业单位医疗支出。
(16)212城乡社区支出(类)99其他城乡社区支出(款)99其他城乡社区支出(项)6.49万元,主要用于城乡社区支出。
(17)213农林水支出(类)01农业农村(款)04事业运行(项)49.02万元,主要用于事业运行。
(18)213农林水支出(类)01农业农村(款)99其他农业农村支出(项)40万元,主要用于其他农业农村支出。
(19)213农林水支出(类)07农村综合改革(款)01对村级公益事业建设的补助(项)43万元,主要用于村级公益事业建设的补助。
(20)213农林水支出(类)07农村综合改革(款)05对村民委员会和村党支部的补助(项)97.87万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
(21)213农林水支出(类)07农村综合改革(款)06对村集体经济组织的补助(项)3.9万元,主要用于对村集体经济组织的补助。
(22)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)52.46万元,主要用于住房公积金。
(六)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出629.11万元,其中:
人员经费601.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;
公用经费27.52万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。
(七)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县高坪乡人民政府2023年政府性基金预算拨款97.11万元,比2022年执行数减少162.89万元,下降62.7%,主要是项目减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区(类)支出97.11万元,占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
(1)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入安排的支出(款)01征地和拆迁补偿支出(项),主要用于高坪乡智慧中心二期改建工程维修维护费。
(2)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入安排的支出(款)04农村基础设施建设支出(项)60万元,主要用于总部经济政策兑现支出。
(3)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入安排的支出(款)16农业农村生态环境支出(项)22.49万元,主要用于非标自行车淘汰置换费用。
(八)国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于遂昌县高坪乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县高坪乡人民政府2023年“三公”经费预算数为12.24万元,比上年执行数减少1.32万元,下降9.7%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。
2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算10.23万元,比上年执行数下降9.9%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子精神压减支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.01万元,比上年执行数下降8.6%。其中,公务用车运行维护费支出2.01万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数下降8.6%。主要原因是公务用车压减支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年遂昌县高坪乡人民政府本级、1家行政单位机关运行经费财政拨款预算27.52万元,比上年预算增加1.46万元,增长5.6%,主要是工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出等增加。
2.2.政府采购情况。
2023年遂昌县高坪乡人民政府各单位政府采购预算总额0.50万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,遂昌县高坪乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年遂昌县高坪乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款316.61万元,政府性基金预算当年拨款97.11万元,一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出(类)01人大事务(款)99其他人大事务支出(项),反映其他人大事务支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)万元,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.国防支出(类)国防动兵(款)民兵(项),反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项),反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项),反映考古发掘级文物保护方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项),反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),反映其他行政事业单位养老支出。
23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),反映其他行政事业单位医疗方面的支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政局安排的公务员医疗补助经费。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),主要用于行政事业单位医疗支出。
27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)万元,反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
28.林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项),反映农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),反映其他农业农村方面的支出。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项),反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项),反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
36.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项),反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。