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遂昌县经济商务局2018年度部门决算
索引号:002662518-07-2019-4001 生成时间:2019-09-20 发布机构:遂昌县经济商务局

 

一、遂昌县经济商务局概况

(一)部门职责

1. 监测、分析全县工业和商贸经济运行态势;提出并实施近期经济运行调控目标、政策和措施,组织解决经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。

2. 执行国家产业政策,组织制定和实施地方性产业政策及专项产业政策,监督、检查执行情况;指导产业结构调整,研究提出重点行业、重点产品的调整方案;研究确定、组织培育县重点骨干企业。

3. 受县政府委托制订工业、商贸方面的综合性经济行政措施和有关政策,经审定后组织实施;收集、整理、分析和发布经济信息。

4. 组织制定行业发展规划,实施行业管理,负责全县行业协会和社会中介组织的培育、建设、指导;组织各行业办制定行业规划和行业规章草案;组织重要物资的紧急调度和综合运输协调工作。

5. 参与全县能源、原材料等重大建设项目的有关管理工作。

6. 研究、规划工商领域投资、布局的政策意见,制定公布工商领域投资导向目录;负责限上和涉及国家、省、市有关政策措施的技改项目报批工作;指导全县重大技改项目的实施工作;指导除政府拨款以外的工商企业投资和商业性银行贷款的方向;参与研究工商企业开拓国际市场,实施市场多元化战略的政策建议,指导企业开展国际化经营,指导生产企业境外带料加工、装配业务;协调外贸货运和工商贸的重要会展活动。

7. 制定全县工业制造业转型升级及产业振兴中长期规划并指导实施;研究提出全县工业制造业转型升级及产业振兴的发展方向、目标和重点并组织实施;负责做好工业制造业关停淘汰落后、“腾笼换鸟”和“机器换人”各项工作。

8. 贯彻实施国家有关商贸工作的方针、政策和法律、法规;研究制定全县商品流通行业发展规划和政策措施,并组织实施;研究和指导全县商贸流通体制改革和行业体制改革;合理布局、培育、建设全县商业网点,培育发展和完善市场体系;监测分析市场运行和重要商品的供求状况,研究制定重要商品供应的应急预案并组织调控;负责商贸流通行业统计工作,分析和发布行业经济技术指标和市场信息;负责“菜篮子工程”在商贸流通领域的管理;负责商品猪基地建设及生猪屠宰定点行业管理;负责全县拍卖业、典当业、旧货流通等行业管理;指导和联系商贸流通协会和社会中介组织;培训、引进商贸流通行业管理人才和紧缺人才;指导广告业发展;依法开展商品流通行政执法监督。

9. 指导和管理对外贸易工作,会同有关部门研究拟订和协调外贸政策和进出口政策,提出对外经济技术合作的政策措施。会同有关部门制定出口商品基地建设规划,指导发展出口商品生产基地;归口管理对外劳务合作,承包工程和对外经援项目;负责审批、报批在境外设立经贸机构,研究提出对外经济技术合作的政策措施;会同有关部门管理、审核外贸发展基金的使用、稽核,协调出口企业的退税工作。归口管理、组织境内外对外经贸洽谈会、展销会,负责管理外商邀请工作。

10. 宏观指导各种经济成份的企业,规范企业行为规则;指导企业实施战略性改组,推进现代企业制度建设;研究发展骨干企业和企业集团的政策、措施,做好省、市级行业龙头骨干企业的培育管理和服务工作,指导企业的管理、扭亏、增效和减轻企业负担工作,配合有关部门实施再就业工程;参与指导企业直接融资工作;负责县政府重点扶持的大中型企业、企业集团和骨干企业的规划与培育工作;协调解决企业改革中的重大问题,指导中小微企业的改革和发展;组织管理企业内部的法律顾问工作;指导全县企业管理人员的培训。

11. 研究企业技术进步的方针、政策,指导技术创新、技术引进、技术装备研制;研究提出全县企业运用高新技术改造传统产业的政策措施,组织制定全县企业高新技术发展及运用高新技术改造传统产业的规划和计划;组织协调工业环境保护和环保产业发展工作;负责全县电力工业行政管理;指导资源节约和综合利用;负责工商企业技术改造的招投标工作;指导和管理散装水泥工作;指导和管理墙体材料改革工作。

12. 负责《中华人民共和国中小企业促进法》的贯彻实施,依法维护中小微企业的合法权益;组织起草中小微企业的有关政策,经县政府审定后组织实施;指导中小微企业的改革和发展,指导产业结构、产品结构和组织结构调整,加强企业管理、质量管理,促进科技进步、新产品开发和技术改造,推进对外经济技术合作与交流;会同有关部门指导中小微企业的计划、统计、财务、审计、资产评估和集体资产管理等工作;会同有关部门建立、健全中小微企业的融资、技术、培训、信息、创业辅导等服务体系;负责做好全县融资性担保机构的监管服务工作。

13. 负责行业安全生产管理,分析安全生产形势,研究落实安全生产管理措施,会同安全生产监管部门落实、检查和考核局直管工商企业安全生产目标管理责任制;负责民用爆破器材生产、经销环节的安全生产监督管理。

14.研究制定并组织实施我县与外地开展区域经济合作和招商引资的有关政策规定和办法;提出全县年度招商引资工作总体方案、工作计划、考核办法,经批准后组织实施;组织开展区域经济合作和招商引资活动;协同县有关部门共同组织,协调遂昌到外地、外地在遂昌的国内招商引资和展销博览活动;负责外地来本县设立办事机构和本县企事业单位到县外(境内)设立办事机构的联络、服务工作;协同有关部门做好外地有关经济技术合作代表团(组)的来访接待和县领导对外地有关经济技术合作出访的组织、联络与服务工作;承担县招商引资办公室的日常工作。

15. 负责组织、协调全县信息产业工作; 参与信息服务市场的监督管理;承担县信息化工作领导小组办公室的行政职能;负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理,审批和申报信息化建设项目,指导和协调重大信息化建设工程;负责研究信息产业、制造业、通信业和软件业的发展战略、总体布局、产业政策,编制中、长期发展规划;对信息网络建设实行宏观管理。负责指导和推进企业信息化工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县经济商务局部门决算包括:

1.局本级决算;

2.下属事业单位6家,为遂昌县安全生产监督管理站、遂昌县信息产业办公室、遂昌县行业管理办公室、遂昌县电子商务服务中心、遂昌县乡镇企业发展中心和遂昌县二轻工业合作联社单位决算,均未进行独立核算。

二、遂昌县经济商务局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县经济商务局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计19,650.31万元,与2017年度相比,收、支总计各增加7397.07万元,增长61%。主要原因是:企业挖革改项目资金和专项资金补助比上年有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计19,285.88万元;包括财政拨款收入19,167.61万元(其中,一般公共预算3,457.42万元,政府性基金预算15,710.19万元),占收入合计99.39%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入118.27万元,占收入合计0.61%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计19,387.21万元,其中基本支出1,046.01万元,占5.4%;项目支出18,341.2万元,占94.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计19,347.04万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7695.08万元,增长66%。主要原因是:企业挖革改项目资金和专项资金补助比上年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,503.75万元,占本年支出合计的18.07%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加112.18万元,增长4%。主要原因是:年中追加了农村市场体系建设资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,503.75,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,793.07万元,占51.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.42万元,占2.07%;医疗卫生与计划生育(类)支出70.09万元,占2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出111.36万元,占3.18%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出1,214.75万元,占34.67%;商业服务业等(类)支出135.51万元,占3.87%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出42.65万元,占1.22%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出63.91万元,占1.82%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1262.51万元,支出决算为3,503.75万元,完成年初预算的278%,主要原因是年中追加了工业信息化发展专项资金、农村市场体系建设资金等专项资金。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为670.56万元,2018年支出决算为856.77万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政府考核奖,月度考核奖。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为92.62万元,2018年支出决算为205.89万元,完成年初预算的223%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了单位工作经费和互联网论坛活动经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2018年年初预算为58万元,2018年支出决算为730.42万元,完成年初预算的1260%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了企业挖革改项目资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为51.73万元,2018年支出决算为51.73万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为20.69万元,2018年支出决算为20.69万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为54.57万元,2018年支出决算为54.57万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为15.52万元,2018年支出决算为15.52万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为111.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了绿色农产品加工建设资金。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2018年年初预算为219万元,2018年支出决算为600.88万元,完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了工业与信息化发展专项资金。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为613.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了振兴生态工业发展专项补助。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了培训经费。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为24.51万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是进出口产品检测费用核定为24.51万元。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为110万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村市场体系建设资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为42.65万元,2018年支出决算为42.65万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为63.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了工业园区老区块雨污水管网改造工程资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,041.92万元,其中:

人员经费967.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

公用经费74.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出15,619.61,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出14,823.93万元,占94.91%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出795.68万元,占5.09%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为44.97万元,支出决算为15,619.61万元,完成年初预算的34734%,主要原因是年中追加了企业挖革改项目资金和政府信息化项目资金其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为14823.93万元,,决算数大于预算数的主要原因年中追加了工业企业发展专项资金和企业挖革改项目资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为40.97万元,2018年支出决算为795.68万元,完成年初预算的1943%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了政府信息化项目资金、雪亮工程综治工程资金和智慧城市项目资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.87万元,支出决算为9.05万元,完成预算的70.31%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位力行节俭,严格控制公务接待标准,严格执行中央八项规定。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为9.05万元,占100%,与2017年度相比,减少3.82万元,下降30%,主要原因是单位力行节俭,严格执行中央八项规定。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为12.87万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的70.31%。主要用于接待招商引资、电子商务公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位力行节俭,严格执行中央八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待118批次,累计1,098人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.05万元,主要用于接待招商引资、电子商务公务用餐等支出。接待1,098人次,118批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县经济商务局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金2025.03万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

遂昌县经济商务局在2018年度部门决算中反映振兴生态工业发展专项补助及工业和信息化发展财政专项资金的项目绩效自评结果。

振兴生态工业发展专项补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀。项目全年预算数为613.87万元,执行数为613.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对42家企业进行了政策兑现补助;二是通过一年一次的政策兑现以及对政策文件的及时修改,进一步营造合力扶工氛围,推进全县创业创新和产业转型升级,形成“三区共竞”新常态。发现的问题及原因:一是根据新环境变化,一些政策需要进行相应的新增和修改,以适应企业更好的发展;二是为了政策更快更好的兑现,需要进一步明确部门职能,改进兑现办法。下一步改进措施:针对问题修订出台了《遂昌县振兴生态工业改革创新三十九条》(遂委办发〔2018〕16号)在39条的基础上进行修订的政策,有利于更好地和最新的政策相衔接。

工业和信息化发展财政专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为506.88万元,执行数为506.88万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是企业对省级专项资金做到了专款专用,解决了企业转型期设备采购部分费用,降低了生产成本,也使企业增强了克服困难的信心,可以用更多的资金来进行技术改造,提高产品的竞争力;二是农村信息化示范区方面,8个示范区项目完成县级专家验收;三是通过重点监测和有效的帮扶,2017、2018年完成培育上规企业29家,促进了我县中小企业技术创新和竞争力的提高,企业产值和工业附加值也大幅提高。发现的问题及原因:我县工业基础薄弱,部分产业相对低端,对于政策扶持过程中,兑现存在一定的难度,导致专项资金存在结余问题。下一步改进措施:希望省级有关部门对欠发达地区工业发展加大扶持力度,细化扶持方向。进一步优化资金使用管理机制,尤其是对结余资金的支出,严格按照省工业和信息化发展财政专项资金的使用方向,做好统筹使用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出74.09万元,比年初预算数减少9.1万元,下降11%,主要原因是单位调出2人,退休4人,导致机关运行经费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.19万元,其中:政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,遂昌县经济商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项);指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。

22.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

23.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

25.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

附件:收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).pdf